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崗位職責是什么
風控審計經(jīng)理是企業(yè)風險管理架構(gòu)中的關鍵角色,負責確保公司的業(yè)務活動符合法規(guī)要求,降低潛在風險,并維護財務穩(wěn)健性。他們通過嚴謹?shù)膶徲嫵绦颍u估公司的內(nèi)部控制體系,防止欺詐、浪費和濫用資源的行為。
崗位職責要求
1. 擁有深厚的財務和審計專業(yè)知識,熟悉國內(nèi)外相關法律法規(guī)。
2. 具備出色的分析能力和問題解決技巧,能夠準確識別潛在風險點。
3. 強烈的責任心和職業(yè)道德,以公正、客觀的態(tài)度執(zhí)行審計任務。
4. 良好的溝通和協(xié)調(diào)能力,能有效與各部門協(xié)作,推動改進措施的實施。
5. 熟練掌握審計軟件和數(shù)據(jù)分析工具,提升審計效率和質(zhì)量。
6. 有較強的項目管理能力,能在緊張的時間表下,有效地規(guī)劃和執(zhí)行審計計劃。
崗位職責描述
風控審計經(jīng)理的主要工作包括設計和執(zhí)行內(nèi)部審計計劃,通過對財務報告、運營流程、合規(guī)性等方面的審查,揭示潛在的弱點和改進機會。他們需要定期更新審計策略,以適應不斷變化的商業(yè)環(huán)境和風險狀況。此外,他們還需要與高級管理層保持密切聯(lián)系,匯報審計結(jié)果,提出改進建議,并協(xié)助制定風險管理和內(nèi)部控制政策。
在具體操作中,風控審計經(jīng)理可能需要:
1. 對公司的財務報表、合同、交易記錄等進行詳盡審查,確保其真實性和準確性。
2. 監(jiān)督和評估公司的內(nèi)部控制流程,確定其有效性,提出優(yōu)化建議。
3. 參與重大投資項目的風險評估,提供風險控制策略。
4. 協(xié)助調(diào)查任何可疑的財務活動,確保公司資產(chǎn)安全。
5. 培訓和指導團隊成員,提升整個審計部門的專業(yè)水平和效率。
有哪些內(nèi)容
1. 審計計劃的制定與執(zhí)行:根據(jù)公司的業(yè)務目標和風險狀況,制定年度審計計劃,并負責監(jiān)督實施。
2. 風險評估:識別和分析公司面臨的各種風險,如市場風險、信用風險、操作風險等,評估其潛在影響。
3. 內(nèi)部控制測試:檢查和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)的充分性和有效性,確保其能夠防范和發(fā)現(xiàn)錯誤及不合規(guī)行為。
4. 審計報告編制:編寫詳細、準確的審計報告,清晰地闡述審計發(fā)現(xiàn)、建議和后續(xù)行動。
5. 與管理層溝通:定期向高層管理人員匯報審計結(jié)果,討論并實施改進措施。
6. 法規(guī)遵守:確保公司業(yè)務符合所有適用的法律法規(guī),防止法律糾紛。
7. 風控培訓:組織內(nèi)部培訓,提高員工的風險意識和合規(guī)行為。
8. 關系管理:與各部門建立良好的工作關系,確保審計工作的順利進行。
風控審計經(jīng)理的角色是保障公司的穩(wěn)健運營,通過專業(yè)審計手段,為企業(yè)決策提供可靠的信息,促進企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
風控審計經(jīng)理崗位職責范文
第1篇 風控審計經(jīng)理崗位職責
審計風控經(jīng)理 青島中紡億聯(lián)開發(fā)投資有限公司 青島中紡億聯(lián)開發(fā)投資有限公司,中紡億聯(lián) 職責描述:
1.主持編制內(nèi)控審計計劃,開展內(nèi)控審計,制定可行的審計方案并編制審計報告;
2.主持協(xié)調(diào)核心管理人員離任審計工作并編制審計報告;
3.牽頭協(xié)調(diào)經(jīng)營管理體系審計與改善實施;
4.建立完善內(nèi)控管理體系、風險管理制度和流程,協(xié)助健全內(nèi)控平臺;
5.有效管控內(nèi)控潛在風險,提升各級公司日常招采標準化,保證采購質(zhì)量杜絕浪費;
6.對現(xiàn)有制度、流程進行評估改進,完善經(jīng)營管理流程風險管控點設置、審計與糾正;
7.開展內(nèi)控評價工作,完善風險控制指標,有效識別和控制風險;
8.對合作資源方進行跟蹤評價,建立優(yōu)質(zhì)供應商庫并及時更新;
任職要求:
1.本科及以上,財務管理、審計、預算管理、企業(yè)管理、房地產(chǎn)類等相關專業(yè)
2.熟悉內(nèi)控和審計知識;
3.3年以上大型地產(chǎn)公司審計風控經(jīng)驗;