【第1篇】財政預算執(zhí)行情況和預算草案的報告怎么寫6400字
我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會作____年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況和____年預算草案的報告,請予審議,并請列席代表提出意見。
一、關于____年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況
過去的____年,是實施“十二五”規(guī)劃的收官之年,也是全縣“摘帽”快跑,二次創(chuàng)業(yè)的開局之年。我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持及上級財政、稅務部門的正確指導下,根據(jù)年初提出的工作目標和任務,堅持以黨的十八屆五中全會精神為指導,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,牢固樹立“促進發(fā)展,保障民生、科學理財,加強監(jiān)管”十六字理財觀,認真履行財政職能,按照上級制定的財政收支體制,積極組織收入,努力控制支出,力求財政收支的綜合平衡。通過全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力,鎮(zhèn)財政預算收入和支出圓滿完成年度預算,具體各項預算收入和支出情況如下:
(一)一般公共預算收入情況。____年度地方財政一般公共預算累計收入1497.4萬元,完成了年度核定計劃數(shù)945萬元的158.46%,比去年同期收入1148.49萬元增長了30.38%;其增長的主要原因是:增值稅累計收入567.54萬元,比去年同期收入293.92萬元增加了273.62萬元;主要增加原因是____年12月稅收在今年入庫;營業(yè)稅累計收入305.36萬元,比去年同期收入375.1萬元減少了69.74萬元,其減少的主要原因是建筑業(yè)營業(yè)稅調(diào)整到其他單位較多;企業(yè)所得稅累計收入305.36萬元,比去年同期收入250.11萬元增加了55.25萬元,主要增加原因是建筑企業(yè)所得稅比去年增加;個人所得稅累計收入72萬元,比去年同期收入49.51萬元增加了22.49萬元;資源稅累計收入5.45萬元,去年無此項目收入;城建稅累計收入121.25萬元,比去年同期收入79.42萬元增加了41.83萬元,主要企業(yè)繳納城建稅比去年增加;房產(chǎn)稅累計收入26.54萬元,比去年收入41.35萬元減少了14.81萬元;印花稅累計收入29萬元,比去年同期收入15.02萬元增加了13.98萬元;城鎮(zhèn)土地使用稅累計收入26.99萬元,比去年同期收入33.54萬元減少了6.55萬元;耕地占用稅累計收入24.37萬元,去年無此項收入;契稅累計收入15.38萬元,比去年同期收入10.52萬元增加了4.86萬元。
(二)一般公共預算支出情況。____年度一般公共預算累計支出1523.22萬元,完成了年度核定支出預算基數(shù)和追加指標1523.22萬元的100%,比去年同期支出958.81萬元增長了58.87%,其增長原因是今年有國有土地出讓權(quán)收入安排支出392.47萬元,縣中心鎮(zhèn)培育專項資金支出50萬元,其他主要是工資改革增資和單位預提養(yǎng)老保險費用等增加,具體分項支出情況如下:
1.政府辦公及相關機構(gòu)事務運行經(jīng)費累計支出380.67萬元,完成了年度核定基數(shù)和追加支出預算指標380.67萬元的100%,比去年同期支出187.84萬元增加了192.83萬元,其增加的原因是工資福利支出比去年增加91.91萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年增加100.92萬元,主要原因是各項公用支出在此項目支出。
2.人口與計劃生育事務運行累計支出34.44萬元,完成了年度核定基數(shù)和追加支出預算指標34.44萬元的100%,比去年同期支出20.4萬元增加了14.04萬元,其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加13.68萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;其他公用經(jīng)費支出比去年增加了0.36萬元。
3.共產(chǎn)黨事務運行累計支出137.91萬元,完成了年度核定預算指標137.91萬元的100%,比去年同期支出62.7萬元增加了75.21萬元,其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加75.35萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年減少0.14萬元。
4.其他一般公共服務累計支出15.06萬元,完成了年度核定支出預算指標15.06萬元的100%,比去年同期支出10.3萬元增加了4.76萬元;其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加4.59萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年增加0.17萬元。
5.群眾文化事業(yè)費累計支出90.84萬元,完成了年度核定支出預算指標90.84萬元的100%,比去年同期支出13.6增加了77.24萬元,其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年同期增加76.82萬元,其增加較大原因今年有超收分成安排指標50萬元,其他項目人員經(jīng)費超支部份在此功能科目支出,另外工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年增加0.41萬元。
6.人力資源和社會保障管理事務累計支出28.78萬元,完成了年度核定支出預算指標28.78萬元的100%,比去年同期支出13.6萬元增加了15.18萬元,其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加10.33萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年增加4.85萬元。
7.其他社會保障和就業(yè)累計支出今年沒有安排支出指標,去年有社會撫養(yǎng)費返回安排支出238.17萬元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理累計支出418.73萬元,完成了年度核定支出預算指標418.73萬元的100%,比去年同期支出13.6萬元增加了405.13萬元,其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加11.81萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年增加393.32萬元,其增加較大的原因是今年有國有土地出讓權(quán)收入安排此科目支出392.47萬元。
9.高校畢業(yè)生到基層任職補助累計支出8.1萬元,完成了年度核定支出預算指標8.1萬元的100%,比去年同期支出9萬元減少了0.9萬元,其減少原因是人員經(jīng)費支出比去年減少0.93萬元,其原因是今年人員減少1人,公用經(jīng)費比去年增加0.3萬元。
10.農(nóng)業(yè)事業(yè)運行累計支出162.11萬元,完成了年度核定支出預算指標162.11萬元的100%,比去年同期支出64.4萬元增加了97.71萬元;其增加原因是人員經(jīng)費支出比去年增加33.04萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年增加64.67萬元,其增加原因是各項公共基礎設施建設支出增加。
11.林業(yè)事業(yè)機構(gòu)累計支出25.94萬元,完成了年度核定支出預算指標25.94萬元的100%,比去年同期支出18.6萬元增加了7.34萬元;其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加7.97萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年減少0.63萬元
12.水利行業(yè)業(yè)務管理累計支出21.85萬元,完成了年度核定支出預算指標21.85萬元的100%,比去年同期支出18.6萬元增加了3.25萬元;其增加的原因是人員經(jīng)費支出比去年增加11.02萬元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險改革和各項考核獎勵提高;公用經(jīng)費支出比去年減少7.77萬元。
13.去年有其他農(nóng)林水支出累計支出221萬元,主要用于集鎮(zhèn)供水工程支出,今年無此項支出。
14.其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計支出30.05萬元,完成了年度核定支出預算指標30.05萬元的100%,比去年同期支出57萬元減少了26.95萬元;其減少的原因是人員經(jīng)費比去年增加7.77萬元,公用經(jīng)費比去年減少34.72萬元,其原因是用于企業(yè)貢獻獎勵減少。
15.其他支出累計168.74萬元,完成了年度核定支出預算指標168.74萬元的100%,比去年累計支出10萬元增加了158.74萬元,主要各項建設資金和企業(yè)獎勵增加。
(三)其他資金收支執(zhí)行情況。
1.收入情況:____年度累計收入526.13萬元,比去年同期收入882.36萬元減少了356.23萬元,主要減少原因是今年國土出讓收入列入公共財政預算指標支出,其中:下山移民小區(qū)屋基款收入144.82萬元,上級補助收入362萬元(工業(yè)功能區(qū)建設補助362萬元),行政管理各項收入19.31萬元。
2.支出情況:____年度累計支出526.13萬元,比去年同期支出882.36萬元減少了356.23萬元。其中:政府辦公及相關機構(gòu)事務運行經(jīng)費累計支出47.54萬元,比去年同期支出98.08萬元減少了50.54萬元,人口與計劃生育事務運行累計支出4.04萬元,比去年同期支出0.87萬元增加了3.17萬元;群眾文化事業(yè)累計支出0.31萬元,比去年同期支出0.51萬元減少0.2萬元,教育事業(yè)累計支出40.03萬元,比去年同期支出278.72萬元減少238.69萬元,主要去年有鎮(zhèn)中心幼兒園主體工程、鎮(zhèn)小學操場和教工宿舍維修工程支出。城鄉(xiāng)社區(qū)事務累計支出18.24萬元,比去年同期支出10.98萬元增加了7.26萬元;農(nóng)業(yè)事業(yè)運行累計支出190.07萬元,比去年同期累計支出478.82萬元減少288.75萬元,減少支出主要原因是今年各項建設支出安排在一般公共預算撥款項目支出;林業(yè)事業(yè)機構(gòu)累計支出0.56萬元,去年此項目無支出;其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計支出225.34萬元,比去年同期累計支出14.37萬元增加210.97萬元,主要用于企業(yè)貢獻獎勵支出增加。
(四)____年度鎮(zhèn)財政綜合收支結(jié)余情況。____年度年初預算支出指標461.79萬元,各項追加預算指標收入95.22萬元,超收分成收入指標442.28萬元,國土出讓收入安排支出指標392.47萬元,政府性基金安排支出指標128.04萬元,其他資金收入526.13萬元,其他資金上年結(jié)余資金122.76萬元,合計全年可使用財政經(jīng)費2172.11萬元;____年一般公共預算支出1523.22萬元,其他資金支出526.13萬元,合計全年財政總支出2049.35萬元;收支相抵年終結(jié)余122.76萬元。
各位代表,____年我鎮(zhèn)面對復雜的宏觀經(jīng)濟形勢和繁重的財政增支保障任務,取得了良好的成效,但我們也應該清醒地看到財政工作中存在的諸多困難和問題,主要表現(xiàn)在,一是我鎮(zhèn)公共財政收入來源相對缺乏,財政增收的基礎尚不穩(wěn)固,增收動力不足;二是隨著工業(yè)功能區(qū)、五水共治等大量資金投入及公共服務的扎實推進,財政支出剛性進一步增強,財政收支矛盾突出,防范和化解財政風險的任務仍然較重,三是工業(yè)和城鎮(zhèn)建設用地共租用耕地511畝,按目前土地征用單價每畝4萬元需支付土地征用費2044萬元,是鎮(zhèn)財政風險特大的項目,所有這些困難和問題,我們將高度引起重視,采取積極有效的措施,在今后工作中加以研究解決。
二、____年鎮(zhèn)財政預算草案
____年是實施“十三五”規(guī)劃發(fā)展的開局之年,也是全面深化改革、推進依法治縣、加快“兩美”**建設的攻堅之年。根據(jù)上級部門的要求和結(jié)合我鎮(zhèn)實際,今年鎮(zhèn)財政預算安排的指導思想是:以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,以科學理財為抓手,緊緊圍繞穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生、促和諧的工作要求,做好“生財、聚財、用財”文章,大力實施規(guī)范化、科學化、精細化管理,進一步完善財政各項運行機制,努力促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)、健康、和諧發(fā)展。今年預算編制的原則是:量力而行,盡力而為,有保有壓,收支平衡。根據(jù)上述指導思想和預算編制原則,一般公共預算收入按____年實績遞增10%作為今年預算基數(shù);支出預算根據(jù)上級財政有關規(guī)定,納入鎮(zhèn)政府核算的各部門人員經(jīng)費在職人員、行政遺屬補助人員按今年一月份工資發(fā)放標準核定,公用經(jīng)費根據(jù)預算編制標準全部列入政府辦公廳及相關機構(gòu)事務科目支出,現(xiàn)將____年收支預算安排如下:
(一)一般公共預算收支按排。____年地方財政收入基數(shù)為1647.14萬元,比上年核定預算收入計劃數(shù)945萬元增加了702.14萬元,比上年收入實績1497.4萬元遞增10%。按稅種劃分預算為:增值稅收入基數(shù)為624.29萬元,營業(yè)稅收入基數(shù)為333.87萬元,企業(yè)所得稅收入基數(shù)為335.9萬元,個人所得稅收入基數(shù)為79.2萬元,資源稅收入基數(shù)為6萬元,城市維護建設稅收入基數(shù)為133.38萬元,房產(chǎn)稅收入基數(shù)為29.19萬元,印花稅收入基數(shù)為31.9萬元,城鎮(zhèn)土地使用稅收入基數(shù)為29.69萬元,耕地占用稅收入基數(shù)為26.81萬元,契稅收入基數(shù)為16.92萬元。
____年一般預算支出基數(shù)為655.78萬元;比上年核定支出預算基數(shù)517.79萬元增長了26.65%,現(xiàn)根據(jù)鎮(zhèn)安排的預算項目,具體分項安排如下:
1.政府辦公及相關機構(gòu)事務年度預算支出基數(shù)為332.8萬元,其中用于鎮(zhèn)人大經(jīng)費5萬元,社會綜合治理經(jīng)費10萬元,與上年核定預算245.12萬元增加87.68萬元,其增加原因是今年根據(jù)縣財政國庫支付預算按排,全年公用經(jīng)費預算全部在此科目中。
2.人口與計劃生育事務年度預算支出基數(shù)為18.96萬元,與上年核定預算22.44萬元減少3.48萬元,其減少原因是正式在編人員比去年減少1人。
3.共產(chǎn)黨事務年度預算支出基數(shù)為106.17萬元,與上年核定預算72.91萬元增加33.26萬元,其增加原因是人員經(jīng)費和福利費支出增加預算。
4.其他一般公共服務年度預算支出基數(shù)為10.47萬元,與上年核定預算7.06萬元增加3.41萬元, 其增加原因是人員經(jīng)費和福利費支出增加預算。
5.群眾文化事業(yè)年度預算支出基數(shù)為18.85萬元,與上年核定預算7.06萬元增加1.87萬元,其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。
6.其他人力資源和社會保障管理事務年度預算支出基數(shù)為18.24萬元,與上年核定預算16.78萬元增加1.46萬元,其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理年度預算支出基數(shù)為18.94萬元,與上年核定預算14.26萬元增加4.68萬元,其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。
8.農(nóng)業(yè)事業(yè)運行年度預算支出基數(shù)為72.46萬元,其中包括科普經(jīng)費預算為2萬元,比上年核定預算76.12萬元減少了3.66萬元,其減少原因是公用經(jīng)費列入政府辦公及相關機構(gòu)事務預算。
9.林業(yè)行業(yè)機構(gòu)年度預算支出基數(shù)為19.61萬元,與上年核定預算13.94萬元增加了5.67萬元,其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。
10.水利行業(yè)業(yè)務管理年度預算支出基數(shù)為19.3萬元,比上年核定預算16.85萬元增加了2.45萬元,其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。
11.支持中小企業(yè)發(fā)展與管理年度預算基數(shù)為19.96萬元,與上年核定預算15.05萬元減少4.91萬元,其增加原因是人員經(jīng)費和福利費增加預算。
(二)其他資金和基金預算收支安排
1.____年其他資金和基金預算收入合計1000萬元,其收入分項安排是:企業(yè)和居住用地國土出讓收入600萬元,下山移民小區(qū)屋基安排收入150萬元,上級補助收入200萬元,行政管理各項收入50萬元。
2.____年其他資金和基金支出預算合計1000萬元,其支出分項情況是:政府辦公及相關機構(gòu)事務年度預算支出基數(shù)為150萬元,其中用于黨建示范點建設經(jīng)費80萬元;人口與計劃生育事務年度預算支出基數(shù)為10萬元,群眾文化事業(yè)年度預算支出基數(shù)為10萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理年度預算支出基數(shù)為630萬元,支持中小企業(yè)發(fā)展與管理年度預算支出基數(shù)為200萬元,主要用于企業(yè)貢獻獎勵。
完成____年預算任務,做好財政各項工作對于繁榮我鎮(zhèn)經(jīng)濟,促進社會全面進步至關重要,具有十分重要的意義。____年鎮(zhèn)財政形勢總體較為嚴峻、任務重,工作艱巨。為了順利完成預算任務,我們必須從以下幾方面上努力:
1.強化服務意識,不斷培植新的經(jīng)濟增長點,加強地方財源建設。一是充分運用財政扶持政策,積極服務我鎮(zhèn)各項經(jīng)濟發(fā)展;二是立足本鎮(zhèn)現(xiàn)有資源,積極采取各項措施,優(yōu)化工業(yè)扶持方式,充分利用工業(yè)功能區(qū)發(fā)展平臺,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚;三是貫徹落實經(jīng)濟導向政策,積極發(fā)揮財稅杠桿作用,引導和鼓勵企業(yè)加大技術(shù)改造實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和做大做強企業(yè)經(jīng)濟,不斷培植新的經(jīng)濟增長點,促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展,為加強地方財源建設做好扎實的基礎。
2.加強稅收管理,確保完成預算任務。堅持依法治稅,規(guī)范稅收征管,積極營造良好的稅收執(zhí)法氛圍,為納稅人創(chuàng)造一個公平的投資經(jīng)營環(huán)境。政府各部門要重視和抓好組織財政收入工作,一是貫徹落實各項稅收政策,依法理財,強化征管。加強對重點稅源監(jiān)控工作,嚴肅查處違紀違法行為。二是落實收入目標責任制,支持和配合稅務部門強化征管手段,提高征管水平。
3.以增收節(jié)支為切入點,確保財政收支綜合平衡。按照“集中財力辦大事、投入資金講效益和勤儉節(jié)約干事業(yè)”的科學理財觀念,在堅持“量力而行,量入而出,確保重點,兼顧一般”的原則下,進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌安排,按照公共財政的要求,堅持以人為本,不斷調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),大力支持社會各項事業(yè)發(fā)展,促進和諧社會建設,提高財政對政權(quán)建設、農(nóng)業(yè)、科技、教育、文化、衛(wèi)生、社會保障等重點支出的財力保障能力。同時要千方百計的向上積極爭取資金,努力確保今年財政收支綜合平衡。
4.加強財政監(jiān)督,提高依法理財水平。加強財政監(jiān)督作為推進依法行政、依法理財?shù)挠行緩?,進一步提高依法理財水平。要繼續(xù)加大對本級財政支出資金分配、撥付、使用、管理情況的監(jiān)督檢查,逐步建立起本級財政支出的有效監(jiān)控機制,抓好財政專項資金檢查和重大工程項目財務管理跟蹤監(jiān)督,提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。要完善本級財政內(nèi)部監(jiān)督制度,建立健全財政內(nèi)部監(jiān)督制約機制,加強對財政各業(yè)務機構(gòu)制度建設、內(nèi)控機制和履行職責等內(nèi)部管理的監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)和糾正財政管理和財政運行中存在的問題,堵塞漏洞,健全制度,提高財政資金管理水平。
各位代表,____年財政工作的任務十分艱巨,困難與挑戰(zhàn)并存,深感責任重大,堅持以黨的十八屆五中全精神為指導,以科學發(fā)展觀統(tǒng)領財經(jīng)工作全局,在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,團結(jié)一致,同心同德,堅定信心,務實創(chuàng)新,確保鎮(zhèn)財政預算工作的順利完成,為我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設作出更大的貢獻。
寫報告經(jīng)驗12人覺得有用
在撰寫財政預算執(zhí)行情況和預算草案報告時,需要明確幾個關鍵點。這類報告通常用于向相關機構(gòu)匯報財務狀況,因此內(nèi)容必須精準、清晰。開頭部分應簡要介紹報告的目的和背景,比如說明這是為了反映某年度或某階段的資金使用情況,以及接下來將要討論的主要內(nèi)容。
接著,關于預算執(zhí)行情況的部分,需要詳細列出各項收入和支出的實際數(shù)據(jù)。這里可以參考以往的數(shù)據(jù)進行對比分析,比如去年同一時期的收支對比,這樣能更直觀地展示變化趨勢。同時,還要關注那些超出預期或低于預期的項目,嘗試找出原因,這有助于后續(xù)調(diào)整策略。不過在描述這些差異時,要注意措辭得當,避免給人留下隨意推測的印象。
對于預算草案,則需要對未來一段時間內(nèi)的資金流動做出預測。這部分工作比較復雜,因為它涉及到對未來經(jīng)濟形勢的判斷。建議結(jié)合當前的宏觀經(jīng)濟環(huán)境,參考類似行業(yè)的經(jīng)驗數(shù)據(jù),制定出一個相對合理的草案。同時,也要考慮到政策變動可能帶來的影響,確保草案具有一定的靈活性。
在整個撰寫過程中,保持語言的專業(yè)性很重要。使用恰當?shù)呢攧招g(shù)語可以幫助提高報告的權(quán)威性,但也要注意避免過度專業(yè)化導致讀者理解困難。另外,圖表的應用也是必不可少的,它們能夠有效輔助文字說明,使復雜的數(shù)字信息更加直觀易懂。
值得注意的是,在整理資料的時候,可能會遇到一些小問題,比如某些數(shù)據(jù)來源不太一致,這時候就需要仔細核對,確保最終使用的數(shù)據(jù)是最準確的。還有就是時間上的把控,如果報告涉及多個時間段的信息,要特別留意每個時間節(jié)點的數(shù)據(jù)是否完整,避免遺漏重要信息。
小編友情提醒:
完成初稿后,最好找同事或者其他專業(yè)人士審閱一遍。他們可能會提出一些有價值的修改意見,幫助完善報告的質(zhì)量。當然,這個環(huán)節(jié)并不是必須的,具體還是要看實際情況和個人習慣而定。
【第2篇】關于財政預算執(zhí)行情況和度財政預算草案的報告怎么寫2550字
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托,向本次大會提出XX年度財政收支預算執(zhí)行情況和XX年度財政收支預算草案的報告,請予審議。
一、 XX年度財政預算執(zhí)行情況
XX年度我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的工作任務和目標,認真貫徹十六屆六中全會精神,積極組織財政收入,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加強財政監(jiān)督,較好地完成了XX年度財政預算。
(一)收入預算執(zhí)行情況
XX年共完成財政收入3720萬元。
1、預算內(nèi)收入2290萬元,其中:
(1)國稅全口徑收入1582萬元,比上年增長35%;
(2)地稅全口徑收入666萬元,比上年增長31%;
(3)財政征收的耕地占用稅、契稅收入142萬元。
2、預算外收入1070萬元;
3、上級補助收入190萬元。
(二)支出預算執(zhí)行情況
XX年財政總支出3419萬元。
1、預算內(nèi)支出____萬元;
①農(nóng)業(yè)支出240萬元;
②水利和氣象支出11萬元;
③計劃生育支出19萬元;
④教育支出1077萬元;
⑤其他部門支出36萬元;
⑥撫恤和社會福利支出232萬元;
⑦行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出119萬元;
⑧行政管理費支出237萬元;
⑨轉(zhuǎn)移支付支出344萬元;
2、預算外支出1320萬元
①農(nóng)林水利和氣象支出358萬元;
②教育支出197萬元;
③醫(yī)療衛(wèi)生支出10萬元;
④其他部門支出138萬元;
⑤行政管理費支出304萬元;
⑥文體廣播支出97萬元;
⑦其他支出216萬元。
3、上解支出84萬元。
(三)財政預算執(zhí)行結(jié)果
XX年度財政可用財力3464萬元,其中體制內(nèi)支出基數(shù)補助____萬元,專項分成及補助190萬元,預算外收入1070萬元,預算外補助收入360萬元,減去財政支出2419萬元,當年凈結(jié)余5萬元,達到了當年財政收支平衡并略有結(jié)余,較好地完成了財政預算任務。
XX年,我們按照年初人代會的要求,努力調(diào)整工作思路,不斷深化收支改革,逐步加大財政對三農(nóng)的支持力度,為構(gòu)建和諧社會,促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟建康發(fā)展提供了有力保障。
1、培植財源,做大財政收入蛋糕。
XX年,我們積極向上爭取項目6個,爭取資金80萬元,已到賬51萬元;財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作,當年完成稅收收入1090萬元,比上年增長121萬元,增幅 25%。
2、保壓并舉,促進社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
XX年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負擔政策,下半年起取消義務教育階段學雜費的收取,認真執(zhí)行下崗再就業(yè)稅收優(yōu)惠政策和黃橋老區(qū)優(yōu)惠政策,認真做好招商引資、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)橋農(nóng)路建設的基礎上,加大對農(nóng)村低保和農(nóng)村大病對象的扶持,按時足額發(fā)放了糧食直補、農(nóng)資增資補貼和農(nóng)村低保資金,讓公共財政陽光惠及普通百姓。
3、順應改革,提高公共財政服務水平。
認真做好市鎮(zhèn)財政體制、鎮(zhèn)財市管、國庫集中收付、政府采購改革,鎮(zhèn)財政各項收支全面列入市級監(jiān)管之中,財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平,事業(yè)人員補貼提高到1萬和1.6萬元。
各位代表,過去的一年,我們在預算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績,但也存在一些不容忽視的問題,特別財政改革以后,財力上收,原來從鎮(zhèn)財政留成中給予企業(yè)的扶持資金無法落實,我們將在今后的工作中認真研究,加以適當調(diào)整。
二、XX年度財政預算(草案)
XX年度我們將以上級提出的目標計劃為指導,按照鎮(zhèn)黨委提出的XX年度工作任務,進一步深化財政改革,努力培植財源,強化收支管理,逐步建立公共財政框架,依法行政,依法理財,確保當年收支平衡。根據(jù)這一指導思想,編制XX年度財政收支預算草案如下:
(一)財政收入預算:
1、稅收收入預算3050萬元,其中:
(1) 增值稅全口徑收入xx萬元;
(2) 地方工商稅全口徑收入550萬元;
(3) 契稅收入100萬元。
2、預算外收入預算1330萬元,其中:
(1) 部門收費收入183萬元;
(2) 部門實體上繳收入等100萬元;
(3) 學雜費補助及教育住房公積金補助收入258萬元;
(4) 鎮(zhèn)本級非稅收入460萬元;
(5) 捐贈收入20萬元;
(6)其他收入169萬元。
(二)財政支出預算3512萬元
1、一般公共服務支出1135萬元,其中計生站支出146萬元;
2、教育支出2770萬元;
3、文化體育與傳媒支出15萬元,其中:文化站15萬元;
4、社保和就業(yè)支出420萬元,其中社保所支出32萬元;
5、城鄉(xiāng)社會事務支出460萬元;
6、農(nóng)林水事務支出378萬元,其中農(nóng)技站107萬元,農(nóng)經(jīng)站42萬元,農(nóng)機站61萬元,企管站31萬元,水利站28萬元,獸醫(yī)站75萬元,建管所34萬元;
7、村級經(jīng)費202萬元;
8、其他支出352萬元;
(三)預算平衡方案
1、可用財力3018萬元(核定支出基數(shù)1078萬元,加專項分成及補助210 萬元,加預算外收入1630萬元);
2、支出預算3512萬元;
3、當年凈結(jié)余 3萬元,達到收支平衡略有結(jié)余的目標;
三、深化財政改革,強化財政職能,為全面完成XX年的財政預算任務而努力奮斗
各位代表,做好XX年的財政工作,全面完成XX年的財政預算,對于深化改革,促進發(fā)展,保持穩(wěn)定,具有十分重要的意義。為確保XX年財政任務圓滿實現(xiàn),我們必須重點做好以下幾方面的工作:
(一)抓好財源建設,實現(xiàn)振興財政的目標
一是繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入,支持社會主義新農(nóng)村建設,支持農(nóng)業(yè)園區(qū)和項目建設,把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢,進而轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢;
二是通過加大對工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入,為進園企業(yè)做好服務工作,力爭早投產(chǎn),早收益。
三是認真貫徹落實上級和我鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展意見,利用各級財政扶持政策做大做強工業(yè)經(jīng)濟。
(二)強化收入征管,堅持依法行政
全面推行社會綜合治稅工作,改革征管手段,嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設,不斷提高財政收入質(zhì)量,調(diào)整好收入結(jié)構(gòu),增加可用財力占財政收入的比重,提高財政收入在總收入中的比重,強化部門收費收入的管理,加大政府非稅收入組織力度,增強地方財政活力。
(三)努力控制財政支出,提高財政資金的使用效益
一是組織編制好部門預算,準確確定部門收支預算控制數(shù),做到人員經(jīng)費編實,公用經(jīng)費從緊,項目經(jīng)費從嚴;
二是嚴格按預算執(zhí)行,編報單位必須及早組織預算收入,序時安排預算支出,不得無預算、超預算撥款,嚴格按先工資保險、后公用經(jīng)費的順序支付;
三是在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎上,統(tǒng)籌安排資金力保政府重點項目支出需要。
(四)加強財政監(jiān)督,提高財政管理水平
嚴格“收支兩條線”的管理,所有收入全額上劃市財政專戶杜絕坐收坐支行為;
加強對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;
強化會計監(jiān)管,嚴肅財經(jīng)紀律。加大財政監(jiān)督稽查力度,嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平,為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟騰飛保駕護航。
各位代表,XX年度,我鎮(zhèn)的財政工作任務既繁重又艱巨,但我們深信在鎮(zhèn)黨委的正確領導下,全鎮(zhèn)上下同心同德,真抓實干,搶抓機遇,開拓進取,今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。
寫報告經(jīng)驗49人覺得有用
關于財政預算執(zhí)行情況和年度財政預算草案的報告怎么寫,這事說起來挺復雜,但也得一步步來。
做報告前頭得先把相關資料整明白,像財務報表,以前年度的數(shù)據(jù),還有各種會議記錄什么的,都得好好看一遍。要是領導交代了重點,那就更要留神,把那些重點給圈出來,不然到時候?qū)憟蟾娴臅r候就容易漏項。比如,去年某部門超支了個十萬八萬的,這事就不能光記心里,得寫進報告里去,不然下回預算還這么瞎花,那可不行。
寫報告的時候,開頭最好能有個大致的情況介紹,把整個年度財政收支的總體狀況說清楚。比如總收入是多少,總支出又是多少,跟計劃比是多了還是少了。這里頭要注意的是,數(shù)字得準,不能隨便編個數(shù)兒應付事。有時候,寫報告的人手頭數(shù)據(jù)可能不太全,這時候就得想辦法找補,別糊弄過去。
接著就是具體分析了,這個部分得把每一項收支都詳細列出來,看看哪些地方花得合理,哪些地方花得不合理。像教育經(jīng)費是不是都用到了刀刃上,基建項目有沒有超出預算什么的。這部分內(nèi)容得有點專業(yè)味兒,得讓懂行的人看了覺得靠譜。不過,有時候?qū)憟蟾娴娜藭驗槊蛘咂渌颍瑢δ承┘毠?jié)沒太在意,結(jié)果寫出來的內(nèi)容就不夠詳實,這就不太好。
后面還得提提存在的問題,不能光報喜不報憂。比如,有的地方預算編制的時候就沒考慮周全,導致執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差。這些問題得挑明了說,不然下次再犯同樣的毛病就麻煩了。不過也有時候,寫報告的人可能覺得這些問題太敏感,就繞著走,這就欠妥當了。
小編友情提醒:
報告得有個建議部分,給未來的預算安排提點思路。可以針對剛才提到的問題,給出一些改進措施。比如加強預算審核力度,提高資金使用效率之類的。當然了,有時候?qū)憟蟾娴娜丝赡軙驗闀r間緊或者其他原因,建議部分寫得比較籠統(tǒng),這就顯得不夠細致。
【第3篇】2025年財政預算執(zhí)行情況及2025年財政總預算草案報告怎么寫4150字
____年財政預算執(zhí)行情況及____年財政總預算草案報告
各位代表:
我受區(qū)政府的委托,向大會報告我區(qū)____年財政預算執(zhí)行情況和____年本級財政總預算草案,請予以審議。
一、____年財政預算執(zhí)行情況
____年在工委(區(qū)委)的正確領導下,面對國際金融危機給經(jīng)濟運行帶來的持續(xù)
沖擊,全區(qū)上下齊心協(xié)力、克難求進,認真貫徹落實中央和省、市為應對危機出臺的一系列“保增長、促發(fā)展”重大舉措,努力化解金融危機對實體經(jīng)濟帶來的不利影響,全區(qū)經(jīng)濟繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢。在嚴峻的形勢下,區(qū)財稅工作緊緊圍繞全區(qū)的總體工作思路和要求,深入貫徹落實科學發(fā)展觀和積極的財政政策,依法加強收入監(jiān)管,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)深化公共財政體制改革,較好地完成區(qū)九屆人大二次會議通過的財政預算目標,財政預算執(zhí)行情況總體良好。
(一)全區(qū)財政預算執(zhí)行情況 按現(xiàn)行財政體制結(jié)算,完成上述地方一般預算收入后,預計全區(qū)一般預算財力為347963萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16503萬元及上級指標補助25231萬元等)。另財政部代理發(fā)行的____年地方政府債券,經(jīng)市政府批準我區(qū)的額度為5000萬元,相應增加____年的可用財力,以及調(diào)入資金1738萬元(主要是預算單位歸還以前年度專項結(jié)余),全區(qū)一般預算財力為354701萬元?;痤A算財力291874萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)7611萬元及上級指標補助5448萬元)。 (二)區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況 區(qū)九屆人大二次會議確定的____年區(qū)本級財政一般支出預算160000萬元,區(qū)九屆人大常委會第十五次會議調(diào)整后區(qū)本級財政一般支出預算168000萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及上級指標補助等區(qū)本級一般支出預算為204650萬元。調(diào)整后基金支出預算148454萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級指標補助等,調(diào)整后區(qū)本級基金支出預算為188296萬元。執(zhí)行結(jié)果,區(qū)本級一般預算支出196592萬元(含補助下級支出),完成年度預算的96.1%,同比增5.8%?;鹬С鰹?74300萬元,完成年度預算的92.6%,同比增長31.7%。
區(qū)本級財政支出的主要項目為:污染防治項目一次性補助2380萬元因素,09年無此項目;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出52710萬元(其中含地方債支出3994萬元),完成年度預算的98.1%,增長78.2%;農(nóng)林水事務支出8419萬元,完成年度預算的98%,下降36.2%,主要是由于08年有市補助環(huán)太湖生態(tài)林建設專項資金1120萬,09年無此項目;交通運輸支出1268萬元,完成年度預算的100%,增長14.4%;采掘電力信息等事務支出7538萬元,完成年度預算的81.6%,下降64.7%,主要是09年財政貼息列支渠道改變,減少了該科目的支出;糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務支出2974萬元,完成年度預算的90%,增長248.6%;其他支出3532萬元,完成
年度預算的100%,下降31.5%。
(三)區(qū)本級財力平衡情況 基金預算財力188296萬元,支出174300萬元,結(jié)余13996萬元為未完工項目結(jié)轉(zhuǎn)。 二、____年本級財政總預算草案
____年是實施“十一五”規(guī)劃的最后一年,也是我區(qū)加快推進轉(zhuǎn)型升級在更高平臺上謀求新跨越的關鍵之年,加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級和爭先進位對財政工作提出了新要求。一方面我們 要看到經(jīng)濟社會發(fā)展的有利因素。國家將保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,工委(區(qū)委)提出推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造了新的機遇,對全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響,也為財政持續(xù)增收拓展了空間。另一方面財政收支矛盾依然存在。如區(qū)域經(jīng)濟雖然呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢,但是經(jīng)濟回升基礎還不牢固,財政增收壓力較大;增值稅轉(zhuǎn)型、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中政策調(diào)整等因素也會對一般預算收入的增收帶來不利影響;落實積極的財政政策,轉(zhuǎn)型升級、拉動內(nèi)需、促進就業(yè)、改善民生、生態(tài)環(huán)保、收入分配制度改革等都需要政府的剛性投入,支出結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間越來越小。 ____年財政預算編制原則。保障重點原則。在保證機構(gòu)運轉(zhuǎn)必要支出的基礎上,按項目輕重緩急,有保有壓、有進有退,優(yōu)先確保重點工程、實事項目的資金需要,從嚴控制一般性項目支出和行政開支、公用經(jīng)費,將更多的資源向招商、科技、開發(fā)建設一線傾斜。優(yōu)化支出原則。按照公共財政和市場經(jīng)濟要求,嚴格財政支出范圍,加強自主創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加大城鄉(xiāng)一體化、社會保障、公共事業(yè)的投入,支持各項改革和和諧社會建設。綜合預算原則。綜合安排預算內(nèi)外資金,對政府稅收收入和非稅收入實行統(tǒng)一編制預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排,統(tǒng)籌用好上級各類補助資金和部門預算結(jié)余資金。收支平衡原則。預算編制要與經(jīng)濟發(fā)展和社會水平相適應,做到量入為出、量財辦事,既要考慮實際需要,又要考慮財力可能,確保預算收支平衡。注重績效原則。完善預算制度,提高科學聚財、理財水平,財政預算管理與財政各項改革相銜接,對項目執(zhí)行過程和完成情況實行跟蹤問效。
(一)全區(qū)財政收支預算草案 (二)區(qū)本級財政預算收支草案
1、區(qū)本級財政收入預算草案 本級地方一般預算收入的主要項目:
增值稅(25%)部分70900萬元,增長12%;
各類所得稅(40%部分)68000萬元,增長22%;
其他地方稅收57700萬元,增長9%;
財政性收入43900萬元,下降2%(主要是____年收入中有一次性入庫因素)。37%。
本級基金收入的主要項目:
地方教育附加收入2100萬元,下降17%;
城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入3000萬元,下降3%; 2、區(qū)本級財政支出預算草案 本級財政一般支出預算的主要項目:
一般公共服務支出29728萬元,下降0.9%;
國防支出294萬元,增長1.4%;
公共安全支出8561萬元,增長10.9%; 科學技術(shù)支出16827萬元,增長16.2%;
文化體育與傳媒支出697萬元,增長47%;
社會保障和就業(yè)支出28030萬元,增長6.7%;
醫(yī)療衛(wèi)生支出7436萬元,增長33.6%;
環(huán)境保護支出2245萬元,增長57.4%;
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出21041萬元,下降47%;
農(nóng)林水事務支出8927萬元,增長3.8%; 資源勘探電力信息等事務支出7902萬元,增長167.9%;
商業(yè)服務業(yè)等事務支出3280萬元(今年新增科目);
國土資源氣象等事務支出1509萬元,增長58.8%; 糧油物資儲備管理事務支出50萬元,下降28.6%;
其他支出1273萬元,下降9%;
預備費7500萬元,增長50%。 本級基金支出預算的主要項目:
教育基金支出1850萬元,下降39.7%;
城鄉(xiāng)社區(qū)事務基金支出110600萬元,增長156%,主要是國有土地使用權(quán)出讓金支出。
3、區(qū)本級財政收支平衡預算草案
按現(xiàn)行財政體制本級財政實現(xiàn)預算后,當年可用一般預算財力為167000萬元,本級財政一般預算支出167000萬元,當年實現(xiàn)收支平衡。 (三)完成____年度財政預算的主要措施:
1、切實加強收入組織,確保完成全年目標任務。一是加強對宏觀經(jīng)濟和財稅收入形勢的分析研究。對經(jīng)濟財政發(fā)展形勢的科學判斷和準確把握,是做好當前財政工作的前提和基礎,我們要及時掌握國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和本地區(qū)經(jīng)濟運行基本情況,加強各種財稅政策的調(diào)研和分析,采取切實措施盡量彌補政策性減收因素的影響。二是落實收入目標責任制。將全年收入目標指標分解到各鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū),分解到國稅、地稅、財政各征收部門,繼續(xù)實行目標管理責任制考核,建立并完善收入增長激勵機制,充分調(diào)動各地、各部門組織收入的積極性。進一步落實區(qū)財稅例會、鎮(zhèn)(街道)財政例會制度,認真解決征收過程中出現(xiàn)的新情況、新問題。三是認真貫徹“依法征收、應收盡收,堅決不收過頭稅,堅決防止和制止越權(quán)減免稅”的組織收入原則,強化對重點稅源企業(yè)的收入分析,努力挖掘稅收增長潛力,進一步規(guī)范稅收征管秩序,不斷提高征管效率和質(zhì)量,優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。四是嚴格非稅收入管理,積極運用非稅收入網(wǎng)上征繳系統(tǒng),進一步規(guī)范非稅收入票據(jù)的管理,建立各執(zhí)收單位使用非稅收入票據(jù)的動態(tài)管理系統(tǒng)。加大國有資產(chǎn)收益、資產(chǎn)使用處置收入等收繳管理力度,努力實現(xiàn)應收盡收。五是進一步加強各項基金收入管理,繼續(xù)嚴格執(zhí)行土地收支管理規(guī)定,強化社會保險基金征繳,保障各項基金平穩(wěn)運行。 3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),注重改善民生問題。一是完善區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保險制度,確保農(nóng)保參保率及老年農(nóng)民待遇享受率達到100%;完善城鄉(xiāng)一體的區(qū)基本醫(yī)療保險制度,區(qū)醫(yī)?;I資標準由320元提高至400元,醫(yī)療救助標準最高比例提高到60%;擴大區(qū)醫(yī)?;鹬С龇秶?,參保人員的生育醫(yī)療費用納入?yún)^(qū)醫(yī)?;鹬Ц斗秶?,確保區(qū)醫(yī)保參保率達到
99%以上。二是進一步貫徹落實各項就業(yè)和再就業(yè)政策,建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金,支持實施“助企業(yè)、促就業(yè)”特別培訓計劃,落實對失地失業(yè)人員免費職業(yè)技能培訓資金。三是繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入。安排資金用于農(nóng)村橋梁、道路、自來水工程、公廁等建設,實施優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村鎮(zhèn)創(chuàng)建獎勵,繼續(xù)實行農(nóng)業(yè)保險,落實各項惠農(nóng)補貼政策,及時將糧食直補、良種補貼、柴油補貼等資金發(fā)放到農(nóng)民手中。四是全面實施義務教育經(jīng)費保障機制改革相關政策,落實資金支持中小學校校舍安全改造工程,支持橫塘中學南片初中、楓橋中心小學移地新建、塔園路幼兒園等工程建設。五是保障城鄉(xiāng)公共服務、生態(tài)環(huán)境建設等投入,健全衛(wèi)生服務體系,落實資金保證“9項免費公共衛(wèi)生服務項目”的實施,支持社區(qū)創(chuàng)建、農(nóng)貿(mào)市場改造、公共發(fā)展新三年計劃、公共環(huán)衛(wèi)基礎設施等建設。六是努力擴大消費需求,繼續(xù)做好家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)、汽車家電以舊換新的補貼工作,加大對補貼資金的審核力度,優(yōu)化工作流程,加快審核兌付效率,保證財政補貼資金的安全及時兌付。 5、加強財政監(jiān)督,提升財政管理水平。一是堅持依法行政。認真貫徹落實《預算法》等法律法規(guī),自覺接受人大、政協(xié)、審計和社會公眾的監(jiān)督,不斷提高依法理財、為民理財?shù)呢熑我庾R。二是嚴格預算執(zhí)行,不隨意追加支出預算。牢固樹立過緊日子的思想,勤儉辦一切事業(yè),堅決反對鋪張浪費。從嚴從緊控制公務購車用車、會議經(jīng)費、公務招待費用、出國經(jīng)費等一般性支出。三是嚴肅財經(jīng)紀律,加強財政監(jiān)督。建立健全覆蓋財政運行全過程的監(jiān)督機制,強化事前和事中監(jiān)督,促進監(jiān)督與管理的進一步融合。強化對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生資金以及會計信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查。四是加強資產(chǎn)管理。加大對行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理力度,強化各類國有資產(chǎn)使用、處置收入等管理,加強對閑置資產(chǎn)的統(tǒng)籌利用,逐步實現(xiàn)資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合的模式。五是狠抓基礎管理工作。進一步完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制,健全內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務運作程序,保證財政資金安全,努力提高財政服務質(zhì)量和效率,提升財政管理科學化、精細化水平。
各位代表,新的一年財稅工作任務十分艱巨。區(qū)財稅部門要在工委(區(qū)委)的正確領導下,在區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下,團結(jié)拼搏,求真務實,克難奮進,扎實工作,努力完成____年的財政預算任務,為大力發(fā)展科技創(chuàng)新型經(jīng)濟,開創(chuàng)轉(zhuǎn)型發(fā)展新局面再作貢獻!
寫報告經(jīng)驗18人覺得有用
寫一份報告,尤其是財政方面的,肯定得先把材料備齊。2025年的財政預算執(zhí)行情況和總預算草案報告,因為牽涉到錢的事,大家都關心。要是想寫好這份報告,第一步就是得把去年的預算執(zhí)行情況搞明白,看看實際花了多少錢,跟預算比起來差多少。這一塊兒得列個表格,什么收入、支出、結(jié)余之類的,都得清清楚楚地擺出來。
接著就是分析為什么會出現(xiàn)這些偏差。有些項目可能超支了,有的可能節(jié)約了不少。這個部分就得有點專業(yè)性了,得結(jié)合實際情況,不能光說數(shù)字。比如,某個項目的支出超了,是因為政策調(diào)整了,還是因為施工過程中出了問題,這都需要具體說清楚。這里就容易出現(xiàn)一個問題,有些人在寫的時候,可能會把原因?qū)懙帽容^籠統(tǒng),像“由于各種原因”這樣的話,這就不太好了,最好能細化一下。
再來說說2025年的總預算草案。這一步就得預測下今年的經(jīng)濟形勢,看看國家的大政方針會對財政產(chǎn)生什么影響。收入方面,稅收肯定是大頭,得估算下今年的經(jīng)濟增長率,還有稅率有沒有變化。支出的話,教育、醫(yī)療、基建這些重點領域得重點考慮,畢竟這些都是民生相關的,關注度高。這里有個小問題需要注意,有些人可能會忽略掉一些隱形的支出,像是隱性債務什么的,這在寫報告的時候就要特別留意。
最后就是寫報告本身了,格式得講究。開頭得有個引言,簡單介紹一下背景和目的。然后正文部分,按類別分塊寫,每個部分都要有數(shù)據(jù)支撐。結(jié)尾處可以提下未來的工作方向,別忘了附上相關的圖表和附件。不過要注意的是,圖表不能太多太雜,得挑關鍵的放上去,不然會顯得報告冗長。要是報告寫得太過繁瑣,反而會讓讀者抓不住重點,這也是個需要注意的地方。
寫報告的時候,還得注意語言的嚴謹性。財政類的東西,一點都不能馬虎,措辭得準確。但有時候難免會遇到一些模糊的概念,這時候就得靠經(jīng)驗判斷了。比如說到“適度調(diào)整”,這個詞用得挺多,但具體怎么個適度法,就得看具體的上下文了。另外,報告里的一些專業(yè)術(shù)語得用對地方,要是搞混了,那就會鬧笑話。
【第4篇】上半年財政預算執(zhí)行情況報告怎么寫1100字
主任、副主任、秘書長,各位委員:
受市政府委托,現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議,作關于xxxxxx年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告,請予審議,并請列席會議的人員提出意見。
一、xxx年上半年財政收支情況
今年以來,全市財政工作在市委、市政府的正確領導下,以科學發(fā)展觀為指導,以“為民理財,促進發(fā)展,為民服務,促進和諧”為宗旨,依法加強征管,有效保障重點,財政運行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。
收入在全省位次情況:上半年,我市財政收入規(guī)模居全省第6位,增幅居全省第9位,比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。
二、xxx年上半年預算執(zhí)行情況
(六)深化財政管理改革。一是推進部門預算管理。6月27日,市本級按照“規(guī)范管理、服務創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則,全面啟動____年部門預算編制工作。制訂下發(fā)8個預算編制及管理文件,新增“地方性政府債務預算表”、完善“三公”經(jīng)費預算表、嚴格公務用車和“四項資產(chǎn)”預算審核,提高預算編制準確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力,確保全年收支預算平衡,市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產(chǎn)、清債務”工作,切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價,比上年新增項目30個,涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》,完善績效目標評價體系,實施項目跟蹤問效,提升財政管理績效。
總體來看,今年上半年我市財政預算執(zhí)行情況總體較好,財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長,財政保障能力明顯提高。同時,預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題,主要是:財政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點企業(yè)的依賴性仍然較大,可用財力增長有限,新增剛性支出擴圍,財政收支矛盾十分突出,財政績效還需提升,財政改革有待深化,等等這些問題,我們將高度重視,采取針對性措施,加強財政科學化精細化管理,不斷提高預算管理水平。
三、為完成全年預算任務而努力
下半年,財政部門將繼續(xù)認真貫徹落實市委、市政府的決策部署,加強財政管理,嚴格預算執(zhí)行,主動保障積極財政政策的落實,全力服務我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
(一)科學組織財政收入,擴大財力規(guī)模。xxx年,全市財政總收入預算為156.9億元,增長13%。面對復雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟形勢,全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學調(diào)度”的原則,積極做好征收工作。密切加強與稅務、金融部門聯(lián)系,圍繞收支目標任務,落實責任,加強調(diào)度,牢牢把握工作主動權(quán)。完善綜合治稅措施,進一步抓好重點稅種、重點企業(yè)和重點行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力,規(guī)范非稅收入管理,努力實現(xiàn)收入均衡入庫,確保圓滿完成全年收入任務。
寫報告經(jīng)驗60人覺得有用
上半年財政預算執(zhí)行情況報告的撰寫,其實跟其他類型的報告差不多,既要體現(xiàn)工作的實際進展,又要突出成績和存在的問題。寫這類報告的時候,得先把相關的數(shù)據(jù)整理好,特別是收入和支出的情況,這很重要。比如,財政收入完成多少了,比去年同期增長了多少,哪些項目超支了,超支了多少等等,這些都得清清楚楚。
一般來說,開頭部分要簡明扼要地介紹下當前的經(jīng)濟形勢,這能給后續(xù)的內(nèi)容做個鋪墊。接著就是具體分析預算執(zhí)行的具體情況,這部分內(nèi)容要詳實,最好能夠結(jié)合圖表來展示,這樣直觀一些。比如,可以用柱狀圖顯示各個部門的預算執(zhí)行進度,用餅圖表示資金的分配比例。不過有些時候,可能因為時間緊或者手頭資料不足,這部分的內(nèi)容會顯得有點單薄,這就需要在平時多積累,不然到時候就容易漏掉重要的細節(jié)。
在分析問題的時候,不能只說表面現(xiàn)象,得深入挖掘背后的原因。比如,為什么某個部門的預算執(zhí)行率偏低,是因為項目推進緩慢,還是因為資金撥付不到位?這些問題都需要通過調(diào)研才能搞清楚。有時候,寫作者可能會因為對某些專業(yè)術(shù)語理解不透徹,導致表達上稍顯模糊,但這不是大問題,只要態(tài)度認真,慢慢琢磨就能改進。
小編友情提醒:
關于下一步的工作打算,這部分也很關鍵。不僅要提出具體的措施,還要明確責任分工,這樣才能確保工作落到實處。不過有時候,由于缺乏足夠的前瞻性,提出的措施可能會流于形式,這就需要多向有經(jīng)驗的同事請教,或者查閱相關政策文件,拓寬思路。
寫報告的過程中,格式也很重要。標題要醒目,字體大小要合適,頁邊距也不能太窄,不然會影響閱讀體驗。另外,要注意排版的美觀性,段落之間空一行,方便區(qū)分不同的內(nèi)容塊。要是排版不當,可能會讓讀者覺得混亂,影響報告的整體效果。
【第5篇】鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況和財政預算報告怎么寫3250字
各位代表:
我受××鎮(zhèn)人民政府委托,向大會作我鎮(zhèn)XX年財政預算執(zhí)行情況和XX年財政預算(草案)的報告。請予審議,并請列席人員提出意見。
一、XX年財政預算執(zhí)行情況
XX年,在鎮(zhèn)黨委、政府的領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,在上級財稅部門的大力支持下,全鎮(zhèn)干部群眾始終緊扣加快發(fā)展這一要務,搶抓機遇,硬化各項措施,圓滿地完成了鎮(zhèn)第xx屆四次人代會制定的各項目標任務,促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和各項事業(yè)的發(fā)展。
××年全鎮(zhèn)財政總收入萬元,完成預算任務,比上年實績增長;兩稅凈增萬元;XX年全鎮(zhèn)財政支出萬元,比上年實績增長;其中一般預算支出萬元,比上年實績增長;基金支出萬元,國有資產(chǎn)收益萬元;因區(qū)級財政體制調(diào)整,XX年的預算結(jié)余待區(qū)結(jié)算后再向代表報告。
主要收入項目執(zhí)行情況:國稅部門完成萬元,比上年增長,占年初預算的;地稅部門完成萬元,比上年增長,占年初預算的;財政部門完成萬元。
主要支出情況:
.科技三項費用支出萬元,占預算任務;
.農(nóng)業(yè)事業(yè)各項支出萬元,占預算任務;
.文體廣播事業(yè)支出萬元(其中:計劃生育支出萬元),占年初預算的;
.教育支出萬元,占預算的
.財政部門支出萬元,占預算任務;
.行政管理費支出萬元,占預算任務;
.民政經(jīng)費支出萬元其中優(yōu)待金支出元,占預算任務;
.公檢法司支出萬元,占預算任務;
.城市維護費支出萬元,占預算任務;
.專項支出萬元,主要用于中、小學校基礎設施投入。
從××年財政收支情況來看,其主要特點是,財政收入快速、穩(wěn)定增長,財政支出在保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強?;仡櫋痢聊甑呢斦ぷ?,我們緊緊圍繞全面實現(xiàn)財政各項目標任務,服務全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展,具體做了以下幾項工作。
一強化收入征管確保財政收入均衡入庫
今年以來財政所全體成員緊緊圍繞年初財政目標任務按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路,確保了首月、首季“開門紅”和時間、任務“雙過半”的目標要求,在組織收入的過程中克服一切不利因素,多次與鎮(zhèn)黨政領導一起分析稅源,爭取國、地稅部門的大力支持,尋找新的稅收增長點,并加大協(xié)稅和零星稅收代征的力度,確保了“兩稅”超千萬元的目標任務,實現(xiàn)了財政收入的大跨躍。
(二)落實惠農(nóng)政策,確保財政各項補貼及時足額發(fā)放
今年月份以來,為全面落實國家惠農(nóng)政策,切實加強各項財政補貼農(nóng)民資金的管理,我們實行了“集中一卡制”發(fā)放,為了把這項事關全鎮(zhèn)農(nóng)民切身利益的大事辦實、辦好,首先經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府批準成立了××鎮(zhèn)財政涉農(nóng)資金發(fā)放方式改革領導小組,制定了具體的實施方案和操作辦法,各職能部門職責分明,相互間密切配合,共同做好這項工作;其次是加大宣傳力度,各村都有固定的宣傳標語和橫幅,鎮(zhèn)廣播站還連續(xù)進行廣播宣傳;第三我們還將黨的惠農(nóng)政策宣傳提綱以及屯溪區(qū)政府“致全區(qū)廣大農(nóng)民的一封信”及時送到全鎮(zhèn)多戶農(nóng)民的手中,讓政策進村入戶,使廣大農(nóng)民能全面了解___的惠農(nóng)政策。今年以來,各種涉農(nóng)補貼資金已通過“一卡制”及時足額地發(fā)放到農(nóng)民手中,累計發(fā)放戶數(shù)戶,共計人民幣萬元。
(三)統(tǒng)籌安排財力,確保政府各部門正常運轉(zhuǎn)
針對我鎮(zhèn)財力總量小,收支矛盾突出的實際,我們將支出重點轉(zhuǎn)移到政府正常運轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來。一是確保了工資按月及時足額發(fā)放;二是及時兌現(xiàn)了旅游城市補貼、公積金提高標準和以前年度六個月增資的補發(fā);三是繼續(xù)加大對教育、計生、文明創(chuàng)建等各項經(jīng)費的投入,確保了計生優(yōu)惠政策的兌現(xiàn);四是為維護社會穩(wěn)定,創(chuàng)建“平安××”加大了對鎮(zhèn)派出所和綜合治理的投入;五是圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定”這三大目標,確保了對“禽流感”防控經(jīng)費的投入;村莊道路硬化的投入;以及東關水庫等水利設施維修的投入,確保東關水庫及水利設施安全有效地使用;六是繼續(xù)對上年度稅收上規(guī)模的企業(yè)給予表彰和獎勵,共兌現(xiàn)獎勵萬元。
XX年我們在保證正常支出的基礎上,為打造節(jié)約型的政府,我們做到了精打細算,勤儉辦一切事業(yè),嚴格控制會議費、招待費、辦公費用的支出,把有限的財力用到刀刃上。
(四)著力建章立制,抓好財政所干部隊伍的建設
今年以來,財政所堅持以“xxxx”重要思想為指導、以開展共產(chǎn)黨員先進性教育活動為契機、以服務“三農(nóng)”為大局,加強政治和業(yè)務的學習,改進作風,求真務實。為給前來辦事的農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)服務,財政所實行了掛牌上崗。同時建立健全了崗位目標責任制,用制度管人,按規(guī)章辦事,使財政所的工作逐步走向規(guī)范化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實”的要求,確實做到了服務質(zhì)量、辦事效率的兩個提高。
各位代表,過去的一年,我鎮(zhèn)的財政工作雖然取得了一些成績,但也存在著不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在:一是齊云大道的拓寬改造,兩側(cè)的企業(yè)無法正常生產(chǎn)經(jīng)營,財政增收難度加大,過多依賴協(xié)稅;二是在財政收入增長的情況下,收支矛盾仍然十分突出,一些政策性支出、重點項目支出、特別是這幾年教育經(jīng)費支出的增長幅度較大;三是從財源建設上看,當年引進的規(guī)模企業(yè)如黃山桃花源、國際禮品城等尚未體現(xiàn)稅收,這些問題我們將在今后工作中努力加以解決。
二、XX年財政預算草案
XX年財政收入安排萬元,比上年實績增長,其中一般預算收入萬元,基金收入萬元;按征收的任務安排,國稅萬元,比上年實績增長,地稅萬元,比上年實績增長,財政收入萬元,比上年實績增長。
XX年財政總支出安排萬元,比上年實績增長,主要支出項目安排如下:
.科技三項費用支出萬元
.農(nóng)業(yè)事業(yè)各項支出萬元,比上年實績增長;
.文體廣播事業(yè)費支出萬元,比上年實績增長,(其中計劃生育事業(yè)費支出萬元);
.教育支出萬元,比上年實績增長;
.財政部門事業(yè)支出萬元含財政追加涉農(nóng)補助辦公經(jīng)費萬元,比上年實績增長;
.民政事業(yè)費支出萬元,比上年實績增長;
.行政管理費支出萬元,比上年實績增長;
.公檢法支出萬元,(其中社會治安綜合治理支出萬元,公安派出所支出萬元)比上年實績增長;
.城市維護費支出萬元,比上年實績增長
三、XX年財政工作的主要任務
XX年我鎮(zhèn)財政預算安排的指導思想是:圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和鎮(zhèn)域建設的需要,狠抓財源培植和收入組織工作,不斷壯大財政實力。牢記“兩個務必”,帶頭建設節(jié)約型社會和節(jié)約型財政,促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展和社會全面進步。
(一)進一步加大財稅征管力度,做大、做實財政收入的盤子
首先要加大招商引資的力度,優(yōu)化投資環(huán)境,繼續(xù)加強與稅務、財政部門的協(xié)調(diào),為實現(xiàn)XX年完成財政收入萬元,國、地兩稅凈增萬元以上,我們應努力做好以下幾個方面的工作:一是加快億機數(shù)控、航茂建材混凝土攪拌中心等工程項目早建成、早投產(chǎn)、早收益;二是加快黃山桃花源、國際禮品城等項目工程建設進度,擴大稅收份額;三是加大對安特普電器有限公司、華泰房地產(chǎn)、順興建安等骨干企業(yè)的扶持和服務,提高稅收貢獻率;四是抓住齊云大道和新城區(qū)建設給我們帶來的發(fā)展機遇,努力拓寬財稅增收的渠道和空間;五是盡快落實梅林裝璜廠、天涯酒家、陳家飯店等企業(yè)的選址安置,幫助他們做強、做大。
(二)進一步加強財政支出的管理,積極推進行政采購制度
繼續(xù)以保工資、保穩(wěn)定、保政府正常運轉(zhuǎn)為前提,堅持量力而行,量財辦事,堅決反鋪張浪費,把有限的財力用來解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。政府采購是一種政府行為,因此,要加強政府采購的管理,積極推行政府采購制度,使政府的采購工作逐步走向規(guī)范化、制度化和法制化。
(三)進一步提高財政所人員的政治素質(zhì)和業(yè)務水平
政府取消農(nóng)業(yè)稅后,作為基層財政所的干部要及時轉(zhuǎn)變觀念,調(diào)整職能,把工作重點由過去抓農(nóng)業(yè)稅征收轉(zhuǎn)移到培植財源、管好支出上來;集中精力做好“鎮(zhèn)財區(qū)管”改革的收支結(jié)帳、對帳工作;由向農(nóng)民“收錢”,轉(zhuǎn)移到向農(nóng)民“發(fā)錢”上來;繼續(xù)做好糧食直補、良種補貼、退耕還林補助、農(nóng)村低保人員補助等直接發(fā)放到農(nóng)民手中的資金管理工作,加大服務“三農(nóng)”的工作力度。切實為部門服務好、為群眾服務好。
各位代表,在新的一年里,我鎮(zhèn)財政工作面臨的困難多,任務重。但我們深信在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,進一步解放思想、開拓進取、狠抓落實,就一定能完成全年的目標任務。
謝謝大家!
寫報告經(jīng)驗94人覺得有用
寫報告這事,說難也不難,說簡單吧又得花點心思。比如寫鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況報告,就得先把賬本子摸清楚,哪些錢花了,哪些沒花,花得對不對,這些問題得想明白。開頭這部分很重要,不能含糊,得開門見山,把背景交代一下,像是今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總收入是多少,支出計劃又是多少,這樣人家看了才知道你在說什么。
接著就是重點了,要把執(zhí)行情況說透。比如上半年搞了個什么民生項目,花了多少錢,效果怎么樣,有沒有達到預期目標。這里頭最好能有一些具體的數(shù)字支撐,像某村修路花了三十五萬,結(jié)果村民出行方便了,這個例子就能讓報告更有說服力。不過有時候?qū)懙臅r候可能會忘記把某個重要數(shù)據(jù)補全,只記得大概情況,這就容易漏掉關鍵信息。
再往后就是分析部分,得想想為什么會出現(xiàn)偏差,是不是預算編制時沒考慮到實際情況,還是執(zhí)行過程中出了什么岔子。比如說年初預計修橋需要四十萬,結(jié)果實際花了四十五萬,這多出來的五萬就得好好解釋一下原因。要是寫到這兒忘了補充背景資料,可能就會讓人覺得報告有點空洞,缺乏依據(jù)。
最后這部分,可以提些建議,以后該怎么改進。比如說建議增加對教育方面的投入,畢竟孩子上學的事大伙都關心。不過寫建議的時候可能會因為措辭不當,顯得語氣太強硬,好像命令似的,這就不太好。寫建議時應該更委婉些,比如說“可以考慮適當增加教育經(jīng)費的投入”,這樣聽起來就柔和多了。
整個報告寫完后,別急著交上去,得自己先看看有沒有什么問題。有時候?qū)懼鴮懼鴷粢恍┘毠?jié),比如某個數(shù)據(jù)單位寫錯了,或者把“萬元”寫成了“元”,這種小地方得仔細檢查。還有,寫報告時可能會因為趕時間,忽略了格式規(guī)范,比如字體大小不統(tǒng)一,行距太密之類的,這些小問題也會影響報告的整體質(zhì)量。
【第6篇】財政預算執(zhí)行情況工作報告怎么寫4700字
各位代表:
我受區(qū)人民政府委托,向大會作武清區(qū)xx年預算執(zhí)行情況和xx年預算草案的報告,請予審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、xx年財政預算執(zhí)行情況
xx年,在區(qū)委的正確領導下,財稅部門以科學發(fā)展觀為指導,認真貫徹落實黨的xx屆三中、四中全會,市委九屆六次全會和區(qū)委三屆六次全會精神,按照“積極應對挑戰(zhàn),擴大開發(fā)開放,推進率先發(fā)展”的總體要求,積極組織收入,大力控減支出,創(chuàng)新工作機制,穩(wěn)步推進財政改革,實現(xiàn)了財政平穩(wěn)運行,為武清建設與發(fā)展提供了有力保障,較好地完成了區(qū)三屆人大五次會議確定的預算收支任務。
全區(qū)三級財政收入完成71.1億元,完成預算的101.5%,比上年增長26.7%。其中區(qū)級收入完成328,216萬元,完成預算的104.5%,比上年增長26%。
按照現(xiàn)行財政體制計算,區(qū)級財政收入328,216萬元,各項結(jié)算補助101,172萬元,本年實得財力429,388萬元,比上年增長23.4%。
區(qū)級正常經(jīng)費和基金支出429,000萬元,完成預算的100.5%,比上年增長22.3%。
區(qū)實得財力與本年度正常經(jīng)費和基金支出相抵,財政滾存結(jié)余388萬元。
xx年,面對國際金融危機的不利影響,我們主動適應新形勢發(fā)展變化,積極探索新思路、新招法,不斷深化財政體制改革,強化財政收支管理,各項工作取得了新的成績。主要抓了以下幾方面工作:
(一)認真落實“保增長渡難關上水平”工作要求,為企業(yè)辦實事、解難題、求實效。
完善融資擔保體系,搭建中小企業(yè)融資擔保平臺,緩解企業(yè)融資難問題。為19戶企業(yè)提供了1.2億元貸款擔保。加大對受金融危機影響困難企業(yè)的幫扶力度,撥付穩(wěn)崗補貼、工商企業(yè)注冊登記費補助、外貿(mào)出口發(fā)展專項資金、工業(yè)企業(yè)技改貼息等扶持資金2,740萬元。全面貫徹《天津市家電下鄉(xiāng)工作實施方案》和《天津市汽車摩托車下鄉(xiāng)工作實施方案》,兌付補貼資金1,200萬元,下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售額達到1億元,有力地拉動了農(nóng)村市場消費。
(二)強化稅收征管,努力擴大財政收入規(guī)模。
面對國際金融危機的沖擊和國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的嚴重困難,全體財稅干部職工迎難而上,堅持把組織收入工作放在首位,著力強化稅收和非稅收入征管,保證收入及時足額入庫。繼續(xù)完善重點稅源監(jiān)控機制和控管體系,強化稅收源頭控制機制,實行稅收全程監(jiān)控。同時堅持開源與挖潛相結(jié)合,實施“走出去”戰(zhàn)略,加大 “跑”和“爭”的力度,用好用足財政優(yōu)惠政策,引進大項目、好項目,涵養(yǎng)培植財源。財政、稅務以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等各職能部門逐步建立涉稅信息共享機制,實行綜合治稅。抓住經(jīng)濟企穩(wěn)回升的有利時機,適時調(diào)整收入任務。嚴格落實收入目標責任制,對部門和基層征收單位的收入任務、收入進度進行量化考核,強化責任,調(diào)動了組織收入的積極性,保證了財政收入穩(wěn)步增長。
(三)創(chuàng)新體制機制,財政改革取得新突破。
建立以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度,成立國庫支付中心,制定《武清區(qū)財政國庫管理制度改革試點方案》和《武清區(qū)財政國庫管理制度改革試點資金支付暫行辦法》,在統(tǒng)計局、審計局、勞動局、文化局等單位開展試點工作。
完善投資評審和政府采購制度。堅持二者互為補充,配套聯(lián)動,嚴格遵循“先評審、后招標”、“先評審、后撥款”的工作程序,對區(qū)級重點工程進行嚴格審核,堅決核減不合理支出,節(jié)約了大量財政資金。全年完成投資評審項目224項,總預算金額24.8億元,核減金額8.7億元,核減率為35%;組織政府采購120次,總預算價格19.2億元,節(jié)約資金5.3億元,資金節(jié)支率達27.6%。
(四)加強投融資管理,為經(jīng)濟發(fā)展提供財力支撐。
充分發(fā)揮財政職能,努力擴大投融資規(guī)模,為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和區(qū)級重點工程項目提供資金保障。全年融資25億元,保證了東環(huán)線及津京高速聯(lián)絡線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長線工程等區(qū)級重點工程項目的資金需要。加大對示范工業(yè)園的資金扶持力度,及時撥付示范工業(yè)園征地補償、基礎設施建設和招商引資資金4億元。
(五)加大支農(nóng)惠農(nóng)投入力度,新農(nóng)村建設扎實推進。
堅持以人為本,統(tǒng)籌發(fā)展、和諧發(fā)展的理念,把改善民計民生、農(nóng)民生產(chǎn)生活條件和農(nóng)村面貌作為發(fā)展重點。安排1.6億元,用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、文明生態(tài)村創(chuàng)建、農(nóng)村基層活動場所等新農(nóng)村基礎工程建設;撥付5,200萬元,用于東馬圈、豆張莊、黃莊三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地治理項目和富貴、黑馬兩個產(chǎn)業(yè)化項目;將糧食直補和良種補貼資金4,022萬元發(fā)放到18萬農(nóng)戶手中;在做好能繁母豬、奶牛和設施農(nóng)業(yè)保險的基礎上,開展小麥保險業(yè)務,為全區(qū)8.1萬畝小麥支付保險費146萬元;以支農(nóng)惠農(nóng)為目標,開展農(nóng)民人身意外傷害保險費財政補貼工作,為全區(qū)70多萬農(nóng)民投保意外傷害險,農(nóng)民如受到意外傷害可獲得最高 1萬元的保險金,切實使農(nóng)民得到了實惠;努力做好“普九”債務化解工作。嚴格按照上級安排,高質(zhì)量完成方案制定、債務鎖定和清理核實等工作,共涉及全區(qū) 17個鄉(xiāng)鎮(zhèn),債務總額4,670萬元,償債工作已全部完成。
(六)統(tǒng)籌安排資金,支持各項社會事業(yè)發(fā)展。
堅持教育優(yōu)先發(fā)展、教育強區(qū)戰(zhàn)略,不斷加大投入力度。安排資金5,321萬元,用于中小學校公用經(jīng)費、困難學生教科書、住宿費減免和助學金發(fā)放;安排4,112萬元,用于河西小學、楊村四中二期工程新建和黃莊職專綜合實訓樓設備購置以及中小學校修繕;落實教師績效工資改革政策,為全區(qū)教職工補發(fā)工資1.54億元。
努力構(gòu)建農(nóng)村社會救助體系。籌集資金9,910萬元,全面做好新農(nóng)合工作。全區(qū)共有66萬人參合,參合率達99%,居全市第一;實施城鎮(zhèn)和農(nóng)村社會養(yǎng)老補貼制度,為全區(qū)11萬城鎮(zhèn)和農(nóng)村60周歲以上老年人發(fā)放生活補助金8,333萬元;將2,940萬元五保低保資金發(fā)放到12,326名五保低保對象手中;籌措資金1,740萬元,完善18項社區(qū)公共衛(wèi)生服務,實現(xiàn)社區(qū)衛(wèi)生服務城鄉(xiāng)一體化發(fā)展;繼續(xù)做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動“兩險” 推動工作,建立起覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系,維護了社會的和諧穩(wěn)定。
以建設文明城市為目標,加大城區(qū)現(xiàn)代化管理改造投入。籌資3,063萬元,用于計生委服務站綜合樓、工會文化館、人防0708工程;投資 1,256萬元,完成新城規(guī)劃總體設計、應急聯(lián)動指揮系統(tǒng)建設、數(shù)字化系統(tǒng)項目建設一期工程等;安排環(huán)境整治支出1,200萬元,用于綠化養(yǎng)護、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運等,美化了城區(qū)環(huán)境,提升了城市載體功能。
認真分析總結(jié)xx年財稅工作,財政收入規(guī)模不斷擴大,支持和促進經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展的職能作用得到充分發(fā)揮,保障和改善民生成效顯著,財稅改革取得重大進展,財政資金管理的科學化精細化水平有了新的提高。但預算執(zhí)行中還存在一些亟待解決的問題,主要表現(xiàn)為:財政收入雖然實現(xiàn)大幅度增長,但收入結(jié)構(gòu)不盡合理,質(zhì)量不高,可支配財力不足;鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道之間發(fā)展不平衡,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難,基層政權(quán)保障和公共服務能力有待增強;稅收征管仍存在薄弱環(huán)節(jié);受行政事業(yè)單位增資和償還政府性債務等因素影響,財政支出增長較快,平衡預算的壓力進一步加大;財政管理體制改革還需繼續(xù)深化。我們一定要高度重視這些問題,采取積極有效措施,妥善加以解決。
二、xx年財政預算草案
根據(jù)區(qū)委總體部署,結(jié)合我區(qū)發(fā)展實際,xx年財稅工作的指導思想是:認真貫徹黨的xx屆四中全會、中央經(jīng)濟工作會議、市委九屆七次全會和區(qū)委三屆七次全會精神,深入學習實踐科學發(fā)展觀,進一步解放思想,下大力培植和壯大財源,擴大財政收入總量。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),集中資金保證政權(quán)運轉(zhuǎn)和社會主義新農(nóng)村建設以及重點工程的支出需要。積極推進財稅體制機制創(chuàng)新,提高財稅工作質(zhì)量。切實加強財政科學化精細化管理,強化公共財政服務保障能力,把保增長、保發(fā)展、保民生作為財政工作的首要任務,為全區(qū)開發(fā)開放和經(jīng)濟社會科學發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展提供有力支撐。
根據(jù)上述指導思想以及全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展的主要預期目標,xx年財政預算草案是:三級財政收入完成90.4億元,比上年增長27.2%。其中區(qū)級收入426,261萬元,增長29.9%。
按照現(xiàn)行財政體制計算,區(qū)級預算收入426,261萬元,各項結(jié)算補助100,266萬元,區(qū)預算可得財力為526,527萬元,比上年增長22.6%。
xx年安排正常經(jīng)費和基金支出526,000萬元,比上年增長22.6%。
區(qū)預算可得財力與預算支出相抵,財政滾存結(jié)余527萬元。
三、全面加強財政科學化精細化管理,確保圓滿完成全年預算任務
為確保圓滿完成xx年預算任務,我們將在統(tǒng)籌兼顧的基礎上,堅持依法理財、強化科學管理。為此,重點抓好以下幾方面工作:
(一)多措并舉,努力擴大財政收入規(guī)模。
要把組織收入作為全部工作的重中之重,加強稅收與非稅收入征管,做到應繳盡繳、應收盡收。要在依法治稅的前提下開展稅收管理創(chuàng)新,進一步優(yōu)化稅收服務,幫助企業(yè)依法、依規(guī)用足、用好稅收政策,發(fā)揮稅收政策資源的最大效應。狠抓財源建設,繼續(xù)完善財稅扶持政策,重點強化對市區(qū)級大項目的扶持力度,發(fā)揮其輻射帶動作用。加大對開發(fā)區(qū)、示范工業(yè)園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的扶持力度,為全區(qū)大開發(fā)、大開放培植后續(xù)財源,做實增收基礎。
(二)嚴格控制支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益。
堅持勤儉理財,繼續(xù)強化過緊日子的思想,在財政資金管理和使用上做到精打細算,講求效益。加強行政事業(yè)單位辦公設備管理,在深入調(diào)查摸底的基礎上,制定統(tǒng)一標準,嚴格控制配置標準和使用年限,降低行政成本,節(jié)約財政資金。在統(tǒng)籌安排資金確保教師績效工資發(fā)放、事業(yè)干部績效工資改革、公務員和事業(yè)單位人員醫(yī)療補助基礎上,厲行節(jié)約,嚴控一般性支出。同時牢固樹立節(jié)支也是增收的理念,嚴禁隨意增加大的項目支出和超概算資金,嚴格控制會議費、招待費、汽車購置費等非生產(chǎn)性支出。
(三)創(chuàng)新體制機制,推進財政管理改革。
為進一步規(guī)范預算編制程序,改進預算編制方法,細化預算編制內(nèi)容,在區(qū)直一級預算單位全面推行部門預算,以建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益,適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求的預算管理體系。積極推進國庫集中支付制度改革,在工資性支出、政府采購支出實行國庫集中支付的基礎上,將所有行政事業(yè)單位的經(jīng)費支出全部納入國庫集中支付體系。繼續(xù)做好投資評審工作,完善相關制度,提高評審質(zhì)量和工作效率。繼續(xù)深化政府采購改革,加強采購環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督檢查,規(guī)范政府采購秩序,提高政府采購質(zhì)量。加大財政監(jiān)督檢查力度,對新農(nóng)村建設資金、區(qū)級重點工程資金、社會保障資金開展全面監(jiān)督檢查,提高資金使用效益。
(四)強化投融資管理,支持區(qū)級重點項目建設。
充分發(fā)揮財政的投融資主渠道功能,全力支持區(qū)級重點項目建設。按市政府要求做好投融資平臺整合工作,做大做強特定目的公司,提高投融資能力和水平。加強銀政合作,開展全方位融資。全年確保融資20億元,支持新農(nóng)村建設和區(qū)級重點項目建設。積極探索大項目績效管理辦法,嚴格控制工程項目,在保證重點工程資金需求的同時有效控制政府舉債規(guī)模,規(guī)避債務風險。進一步強化重點工程建設資金的監(jiān)管,實行項目管理、資金管理和資產(chǎn)管理相結(jié)合,建立資金撥付后監(jiān)督檢查機制、項目完工評估決算機制,實現(xiàn)管理的規(guī)范化,確保資金安全有效使用。
(五)統(tǒng)籌調(diào)度財政資金,努力構(gòu)建和諧社會。
進一步加大教育事業(yè)投入力度,支持城區(qū)學校新建、擴建及農(nóng)村中小學布局結(jié)構(gòu)調(diào)整,落實“兩免一補”政策資金;大力籌集資金用于城區(qū)道路、環(huán)境整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街文體中心建設和電子政務工程等;安排資金1.4億元,全力支持社會主義新農(nóng)村建設,繼續(xù)抓好糧食直補、良種補貼、奶牛生豬補貼、政策性農(nóng)業(yè)保險、農(nóng)民素質(zhì)提高工程、文明生態(tài)村創(chuàng)建等工作;全面做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保障實施工作,完善農(nóng)村最低生活保障制度,做好城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補助發(fā)放,努力搭建覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。
各位代表:xx年,面對新機遇與挑戰(zhàn),全區(qū)財稅干部決心在區(qū)委的領導下,在區(qū)人大常委會的監(jiān)督下,堅定信心、攻堅克難,確保完成財政預算任務,為促進全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展而努力奮斗!
寫報告經(jīng)驗52人覺得有用
財政預算執(zhí)行情況工作報告怎么寫
寫這類報告的時候,得先把相關材料都收集好。這包括了月初定的計劃、各部門提交的數(shù)據(jù),還有實際支出的情況。把這些東西整理出來,心里就有底了。不然到時候東拼西湊,很容易漏掉重要的細節(jié)。
開頭部分最好能簡明扼要地概述一下整體情況。比如說總的預算金額是多少,現(xiàn)在已經(jīng)花了多少,還剩多少沒花。這部分要是寫得太復雜,讀者看著就累。記得用一些專業(yè)的術(shù)語,像是“財政撥款”、“專項資金”之類的,顯得專業(yè)一點。
中間部分就得具體說說各個項目執(zhí)行的情況了。每個項目都要列出名稱、目標、預期效果,然后對照實際情況進行對比分析。這里要注意的是,不要光說數(shù)字,還要結(jié)合背景講清楚為什么會出現(xiàn)偏差。比如某個項目超支了,是因為原材料價格上漲,還是因為施工進度延誤?
對于那些執(zhí)行過程中遇到的問題,也得提一提。這些問題可能是外部因素導致的,也可能跟內(nèi)部管理有關。如果是外部原因,可以提出改進建議;如果是內(nèi)部問題,那就要反思一下流程哪里出了差錯。不過這里別說得太絕對,畢竟有些事情不是一下子就能解決的。
最后這部分,就是總結(jié)經(jīng)驗和教訓了。可以回顧一下過去幾個季度的經(jīng)驗,看看有沒有什么規(guī)律可循。同時也要對未來的工作做個初步規(guī)劃,比如接下來的重點工作方向,或者是需要調(diào)整的地方。當然,這一步不是特別關鍵,主要是給領導一個參考。
寫報告的時候,字跡得工整點,尤其是涉及金額的地方,千萬別寫錯。有時候一不留神,就把千位符寫漏了,這就很麻煩了。另外,報告里的表格一定要清晰,最好能用excel做出來,這樣看起來直觀些。要是覺得手寫太麻煩,直接打印出來也是個辦法,但前提是要保證頁面整潔。
要是涉及到比較敏感的信息,比如資金流向或者具體數(shù)額,一定要核實再三。這種事情馬虎不得,萬一出了差錯,責任可不小。還有,報告最好能讓同事幫忙檢查一遍,畢竟一個人看東西難免會有疏忽。
寫完之后,別急著交上去,先放一放。隔幾天再拿出來重新看看,說不定就會發(fā)現(xiàn)新的問題。要是時間允許的話,還可以請教下有經(jīng)驗的老同志,聽聽他們的意見。畢竟他們見過的世面多,指不定能給你提些實用的建議呢。